Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialSCALP N 19 50,0000R$ 0,12R$ 6,00
MaterialTERMOMETRO PARA ESTUFA 2,0000R$ 39,90R$ 79,80
MaterialBISSULFITO DE SODIO 2 3,0000R$ 20,15R$ 60,45
MaterialPONTEIRA AZUL PARA PIPETA 600,0000R$ 0,04R$ 24,00
MaterialPONTEIRA AMARELA PARA PIPETA 600,0000R$ 0,04R$ 24,00
MaterialESFIGNONAMOMETRO ANEROIDE ADULTO E INFANTIL 10,0000R$ 40,68R$ 406,80
MaterialSABONETE LIQUIDO 1000ML 100,0000R$ 3,77R$ 377,00
MaterialPOMADA DE SULFADIAZINA DE PRATA 1 POTE 400 GRS 50,0000R$ 13,19R$ 659,50
MaterialLUVA ESTERIL 7 5 PAR 100,0000R$ 0,97R$ 97,00
MaterialSACOLA PLASTICA BRANCO LEITOSO PARA ENTREGA DE MEDICAMENTO TAMANHO 25X35 5.000,0000R$ 0,05R$ 250,00
MaterialOLEO DERSANY FRASCO 100ML 10,0000R$ 3,58R$ 35,80
MaterialGAZE HIDROFILA NAO ESTERIL 7 5 X 7 5 PCT 500 UN 09 FIOS 50,0000R$ 5,58R$ 279,00
MaterialMASCARA DESCARTAVEL COM ESLASTICO PCT C/ 50 UNID 50,0000R$ 4,85R$ 242,50
MaterialMASCARA DESCARTAVEL COM ESLASTICO PCT C/ 50 UNID 50,0000R$ 4,85R$ 242,50
MaterialGAZE HIDROFILA NAO ESTERIL 7 5 X 7 5 PCT 500 UN 09 FIOS 50,0000R$ 5,58R$ 279,00
MaterialOLEO DERSANY FRASCO 100ML 10,0000R$ 3,58R$ 35,80
MaterialSACOLA PLASTICA BRANCO LEITOSO PARA ENTREGA DE MEDICAMENTO TAMANHO 25X35 5.000,0000R$ 0,05R$ 250,00
MaterialLUVA ESTERIL 7 5 PAR 100,0000R$ 0,97R$ 97,00
MaterialPOMADA DE SULFADIAZINA DE PRATA 1 POTE 400 GRS 50,0000R$ 13,19R$ 659,50
MaterialSABONETE LIQUIDO 1000ML 100,0000R$ 3,77R$ 377,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
18/02/2013 0002624/2013 Original002 - DEP.MUN.ADM.FAZENDAR$ 150,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
18/02/2013 0002624/2013 0000996/2013 OriginalOrcamentario002 - DEP.MUN.ADM.FAZENDAR$ 150,00
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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