Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 2.093.400,51 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 2.058,81 )
   0002011/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 2.058,81
       Total R$ 2.058,81
Total R$ 2.058,81
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 116.493,94 )
   0002185/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.029 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA - INFRAESTRUTURA URBANA/RURALR$ 111.534,00
   0002141/2025 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC-CAPS-CENTRO ATENCAO PSICOSSOCIALR$ 274,24
   0002059/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.047 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ESPORTESR$ 4.685,70
       Total R$ 116.493,94
Total R$ 116.493,94
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 14.895,28 )
   0001854/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.029 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA - INFRAESTRUTURA URBANA/RURALR$ 14.895,28
       Total R$ 14.895,28
Total R$ 14.895,28
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 42.445,36 )
   0002335/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURAR$ 4.902,64
   0002107/2025 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 37.542,72
       Total R$ 42.445,36
Total R$ 42.445,36
 Data: 05/03/2025 ( Total R$ 35.717,98 )
   0001855/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.031 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- SERVICOS URBANOSR$ 3.299,97
   0001852/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.031 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- SERVICOS URBANOSR$ 32.418,01
       Total R$ 35.717,98
Total R$ 35.717,98
 Data: 25/02/2025 ( Total R$ 14.915,75 )
   0001507/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 14.915,75
       Total R$ 14.915,75
Total R$ 14.915,75
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 1.488,22 )
   0002042/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.031 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- SERVICOS URBANOSR$ 91,95
   0002041/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.396,27
       Total R$ 1.488,22
Total R$ 1.488,22
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 2.110.609,36 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/03/2025 ( Total R$ 65.030,24 )
   0001756/2025 0002864/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.029 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA - INFRAESTRUTURA URBANA/RURALR$ 65.030,24
        Total R$ 65.030,24
Total R$ 65.030,24
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 28.522,26 )
   0002059/2025 0003019/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.047 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ESPORTESR$ 2.342,85
   0002335/2025 0002798/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURAR$ 4.902,64
   0001855/2025 0002781/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.031 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- SERVICOS URBANOSR$ 1.099,99
   0002185/2025 0002752/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.029 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA - INFRAESTRUTURA URBANA/RURALR$ 20.176,78
        Total R$ 28.522,26
Total R$ 28.522,26
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 1.488,22 )
   0002042/2025 0002418/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.031 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- SERVICOS URBANOSR$ 91,95
   0002041/2025 0002416/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.396,27
        Total R$ 1.488,22
Total R$ 1.488,22
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 69.352,09 )
   0001755/2025 0002665/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.029 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA - INFRAESTRUTURA URBANA/RURALR$ 54.436,34
   0001507/2025 0002664/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 14.915,75
        Total R$ 69.352,09
Total R$ 69.352,09
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 2.353,84 )
   0001113/2025 0002412/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 882,00
   0001793/2025 0002396/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURAR$ 219,92
   0001792/2025 0002395/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.057 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAISR$ 502,72
   0001791/2025 0002394/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 749,20
        Total R$ 2.353,84
Total R$ 2.353,84
 Data: 26/02/2025 ( Total R$ 3.049,99 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 2.050.931,95 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 52.598,83 )
   0001333/2025 0002849/2025 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 3.103,08
   0001332/2025 0002848/2025 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.069 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE - UBS, POSTOS E NUCLEOSR$ 14.271,24
   0002394/2025 0002831/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 749,20
   0001334/2025 0002819/2025 OriginalOrcamentario006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 3.913,85
   0001331/2025 0002818/2025 OriginalOrcamentario006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.032 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- DEPTO OBRAS SERVICOS URBANOSR$ 1.383,58
   0000879/2025 0002817/2025 OriginalOrcamentario006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.031 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- SERVICOS URBANOSR$ 91,95
   0000878/2025 0002816/2025 OriginalOrcamentario006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 2.537,55
   0000682/2025 0002815/2025 OriginalOrcamentario006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.029 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA - INFRAESTRUTURA URBANA/RURALR$ 8.472,80
   0000673/2025 0002814/2025 OriginalOrcamentario006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.375,01
   0000669/2025 0002813/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.029 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA - INFRAESTRUTURA URBANA/RURALR$ 16.700,57
         Total R$ 52.598,83
Total R$ 52.598,83
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 14.915,75 )
   0002664/2025 0002723/2025 OriginalOrcamentario006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 14.915,75
         Total R$ 14.915,75
Total R$ 14.915,75
 Data: 28/01/2025 ( Total R$ 86.140,03 ) (Continua na próxima página)
   0011487/2024 0000620/2025 OriginalRestos a Pagar Processados006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 143,07
   0011485/2024 0000619/2025 OriginalRestos a Pagar Processados006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 542,70
   0011476/2024 0000618/2025 OriginalRestos a Pagar Processados005 - DEPTO MUN. AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE MEIO AMBIENTER$ 1.954,30
   0010914/2024 0000617/2025 OriginalRestos a Pagar Processados005 - DEPTO MUN. AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE MEIO AMBIENTER$ 11.870,70
   0010655/2024 0000616/2025 OriginalRestos a Pagar Processados006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.029 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA - INFRAESTRUTURA URBANA/RURALR$ 982,88
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 2.252.276,26 )
  22/02/2024000021/2024SIM - Compras e ServicosFornecimento de Material de Contrucao. Contrato oriundo da ARP 19/2023TERMINO DE PRAZOR$ 2.164.276,26
  24/02/2023000033/2023SIM - Compras e ServicosContratacao de empresa para locacao emergencial de retroescavadeira 4x4 potencia minima 85HPTERMINO DE PRAZOR$ 88.000,00
        Total R$ 2.252.276,26
Total R$ 2.252.276,26
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