Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 47.567,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/05/2025 ( Total R$ 3.104,00 )
   0003817/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 3.104,00
       Total R$ 3.104,00
Total R$ 3.104,00
 Data: 24/04/2025 ( Total R$ 655,00 )
   0003065/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 655,00
       Total R$ 655,00
Total R$ 655,00
 Data: 16/04/2025 ( Total R$ 486,00 )
   0003383/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 486,00
       Total R$ 486,00
Total R$ 486,00
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 384,00 )
   0003034/2025 Original002 - DEPTO MUN. ADMINISTRACAO E FAZENDA2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMIN. E FAZENDAR$ 384,00
       Total R$ 384,00
Total R$ 384,00
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 1.688,90 )
   0002821/2025 Original002 - DEPTO MUN. ADMINISTRACAO E FAZENDA2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMIN. E FAZENDAR$ 1.688,90
       Total R$ 1.688,90
Total R$ 1.688,90
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 955,50 )
   0001352/2025 Original002 - DEPTO MUN. ADMINISTRACAO E FAZENDA2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMIN. E FAZENDAR$ 955,50
       Total R$ 955,50
Total R$ 955,50
 Data: 06/01/2025 ( Total R$ 1.932,00 )
   0000260/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.932,00
       Total R$ 1.932,00
Total R$ 1.932,00
 Data: 25/10/2024 ( Total R$ 2.160,00 )
   0006278/2024 Original002 - DEPTO MUN. ADMINISTRACAO E FAZENDA2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMIN. E FAZENDAR$ 2.160,00
       Total R$ 2.160,00
Total R$ 2.160,00
 Data: 16/09/2024 ( Total R$ 1.119,00 )
   0005672/2024 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.119,00
       Total R$ 1.119,00
Total R$ 1.119,00
 Data: 12/08/2024 ( Total R$ 938,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 46.936,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/05/2025 ( Total R$ 3.104,00 )
   0003817/2025 0005167/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 3.104,00
        Total R$ 3.104,00
Total R$ 3.104,00
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 486,00 )
   0003383/2025 0004491/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 486,00
        Total R$ 486,00
Total R$ 486,00
 Data: 25/04/2025 ( Total R$ 655,00 )
   0003065/2025 0003929/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 655,00
        Total R$ 655,00
Total R$ 655,00
 Data: 15/04/2025 ( Total R$ 384,00 )
   0003034/2025 0003848/2025 Original002 - DEPTO MUN. ADMINISTRACAO E FAZENDA2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMIN. E FAZENDAR$ 384,00
        Total R$ 384,00
Total R$ 384,00
 Data: 10/04/2025 ( Total R$ 1.688,90 )
   0002821/2025 0003561/2025 Original002 - DEPTO MUN. ADMINISTRACAO E FAZENDA2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMIN. E FAZENDAR$ 1.688,90
        Total R$ 1.688,90
Total R$ 1.688,90
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 955,50 )
   0001352/2025 0001693/2025 Original002 - DEPTO MUN. ADMINISTRACAO E FAZENDA2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMIN. E FAZENDAR$ 955,50
        Total R$ 955,50
Total R$ 955,50
 Data: 15/01/2025 ( Total R$ 1.932,00 )
   0000260/2025 0000336/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.932,00
        Total R$ 1.932,00
Total R$ 1.932,00
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 2.160,00 )
   0006278/2024 0011096/2024 Original002 - DEPTO MUN. ADMINISTRACAO E FAZENDA2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMIN. E FAZENDAR$ 2.160,00
        Total R$ 2.160,00
Total R$ 2.160,00
 Data: 08/10/2024 ( Total R$ 1.119,00 )
   0005672/2024 0009908/2024 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.119,00
        Total R$ 1.119,00
Total R$ 1.119,00
 Data: 23/08/2024 ( Total R$ 938,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 43.832,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 486,00 )
   0004491/2025 0004423/2025 OriginalOrcamentario006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 486,00
         Total R$ 486,00
Total R$ 486,00
 Data: 25/04/2025 ( Total R$ 655,00 )
   0003929/2025 0004164/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 655,00
         Total R$ 655,00
Total R$ 655,00
 Data: 15/04/2025 ( Total R$ 384,00 )
   0003848/2025 0004088/2025 OriginalOrcamentario002 - DEPTO MUN. ADMINISTRACAO E FAZENDA2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMIN. E FAZENDAR$ 384,00
         Total R$ 384,00
Total R$ 384,00
 Data: 10/04/2025 ( Total R$ 1.688,90 )
   0003561/2025 0003768/2025 OriginalOrcamentario002 - DEPTO MUN. ADMINISTRACAO E FAZENDA2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMIN. E FAZENDAR$ 1.688,90
         Total R$ 1.688,90
Total R$ 1.688,90
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 955,50 )
   0001693/2025 0001807/2025 OriginalOrcamentario002 - DEPTO MUN. ADMINISTRACAO E FAZENDA2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMIN. E FAZENDAR$ 955,50
         Total R$ 955,50
Total R$ 955,50
 Data: 15/01/2025 ( Total R$ 1.932,00 )
   0000336/2025 0000252/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.932,00
         Total R$ 1.932,00
Total R$ 1.932,00
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 2.160,00 )
   0011096/2024 0011623/2024 OriginalOrcamentario002 - DEPTO MUN. ADMINISTRACAO E FAZENDA2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMIN. E FAZENDAR$ 2.160,00
         Total R$ 2.160,00
Total R$ 2.160,00
 Data: 02/10/2024 ( Total R$ 1.119,00 )
   0009908/2024 0010617/2024 OriginalOrcamentario006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.119,00
         Total R$ 1.119,00
Total R$ 1.119,00
 Data: 23/08/2024 ( Total R$ 938,00 )
   0008202/2024 0008930/2024 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIALR$ 938,00
         Total R$ 938,00
Total R$ 938,00
 Data: 01/04/2024 ( Total R$ 631,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 63.587,40 )
  17/12/2024000097/2024SIM - Compras e ServicosPrestacao de servicos de impressao grafica, confeccao de faixas, banners, placas e afinsVIGENTER$ 42.477,90
  26/02/2016000034/2016SIM - 14 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOSTERMINO DE PRAZOR$ 477,50
  26/02/2016000047/2016SIM - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOSTERMINO DE PRAZOR$ 3.316,00
  06/01/2015000019/2015SIM - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOSTERMINO DE PRAZOR$ 4.717,00
  05/01/2015000014/2015NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOSTERMINO DE PRAZOR$ 11.143,00
  02/04/2012000060/2012SIM - 14 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO.TERMINO DE PRAZOR$ 1.456,00
        Total R$ 63.587,40
Total R$ 63.587,40
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 13.076,50 )
  26/02/2016000034/201614 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOSTERMINO DE PRAZOR$ 477,50
  05/01/2015000014/201521 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOSTERMINO DE PRAZOR$ 11.143,00
  02/04/2012000060/201214 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO.TERMINO DE PRAZOR$ 1.456,00
        Total R$ 13.076,50
Total R$ 13.076,50
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