Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 4.760,00 )
 Data: 13/01/2025 ( Total R$ 1.428,00 )
   0000409/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.428,00
       Total R$ 1.428,00
Total R$ 1.428,00
 Data: 20/09/2024 ( Total R$ 1.428,00 )
   0005543/2024 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.428,00
       Total R$ 1.428,00
Total R$ 1.428,00
 Data: 21/03/2024 ( Total R$ 1.904,00 )
   0002223/2024 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURAR$ 1.904,00
       Total R$ 1.904,00
Total R$ 1.904,00
       Total R$ 4.760,00
Total R$ 4.760,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 4.760,00 )
 Data: 23/01/2025 ( Total R$ 1.428,00 )
   0000409/2025 0000561/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.428,00
        Total R$ 1.428,00
Total R$ 1.428,00
 Data: 26/09/2024 ( Total R$ 1.428,00 )
   0005543/2024 0009378/2024 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.428,00
        Total R$ 1.428,00
Total R$ 1.428,00
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 1.904,00 )
   0002223/2024 0003427/2024 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURAR$ 1.904,00
        Total R$ 1.904,00
Total R$ 1.904,00
        Total R$ 4.760,00
Total R$ 4.760,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 3.292,01 )
 Data: 06/01/2025 ( Total R$ 1.410,86 )
   0009378/2024 0000123/2025 OriginalRestos a Pagar Processados006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.410,86
         Total R$ 1.410,86
Total R$ 1.410,86
 Data: 26/06/2024 ( Total R$ 1.881,15 )
   0003427/2024 0006472/2024 OriginalOrcamentario006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURAR$ 1.881,15
         Total R$ 1.881,15
Total R$ 1.881,15
         Total R$ 3.292,01
Total R$ 3.292,01
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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