Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 1.393.275,19 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/05/2025 ( Total -R$ 37.794,48 )
   0001487/2025 Anulacao004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 28.442,47
   0001763/2025 Anulacao004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE-R$ 9.540,19
   0003464/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. ACOLHIMENTO INST. CRIANCAS ADOLESCENTESR$ 188,18
       Total -R$ 37.794,48
Total -R$ 37.794,48
 Data: 22/04/2025 ( Total R$ 188,18 )
   0003357/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.029 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA - INFRAESTRUTURA URBANA/RURALR$ 188,18
       Total R$ 188,18
Total R$ 188,18
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 301,70 )
   0002055/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.047 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ESPORTESR$ 301,70
       Total R$ 301,70
Total R$ 301,70
 Data: 05/03/2025 ( Total R$ 18.779,01 )
   0001763/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHER$ 17.893,50
   0001605/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. ACOLHIMENTO INST. CRIANCAS ADOLESCENTESR$ 885,51
       Total R$ 18.779,01
Total R$ 18.779,01
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 4.813,85 )
   0001460/2025 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 4.813,85
       Total R$ 4.813,85
Total R$ 4.813,85
 Data: 20/02/2025 ( Total R$ 121.763,89 )
   0001764/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLAR$ 23.840,01
   0001488/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - EJAR$ 874,06
   0001487/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 55.316,31
   0001480/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLAR$ 23.840,01
   0001479/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHER$ 17.893,50
       Total R$ 121.763,89
Total R$ 121.763,89
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 1.392.222,75 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 79,18 )
   0001460/2025 0005426/2025 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 79,18
        Total R$ 79,18
Total R$ 79,18
 Data: 26/05/2025 ( Total R$ 115,90 )
   0002055/2025 0005178/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.047 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ESPORTESR$ 115,90
        Total R$ 115,90
Total R$ 115,90
 Data: 07/05/2025 ( Total R$ 16.569,17 )
   0003464/2025 0004644/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. ACOLHIMENTO INST. CRIANCAS ADOLESCENTESR$ 188,18
   0001487/2025 0004367/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 8.716,21
   0001605/2025 0004365/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. ACOLHIMENTO INST. CRIANCAS ADOLESCENTESR$ 885,51
   0001488/2025 0004363/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - EJAR$ 173,11
   0001764/2025 0004354/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLAR$ 3.607,84
   0001763/2025 0004353/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHER$ 2.645,57
   0001460/2025 0004352/2025 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 96,72
   0001460/2025 0004351/2025 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 118,33
   0001460/2025 0004350/2025 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 137,70
        Total R$ 16.569,17
Total R$ 16.569,17
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 18.198,41 )
   0001488/2025 0003290/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - EJAR$ 254,52
   0001487/2025 0003287/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.232,09
   0001764/2025 0003267/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLAR$ 4.402,26
   0001763/2025 0003265/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHER$ 3.309,54
        Total R$ 18.198,41
Total R$ 18.198,41
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 1.349.768,09 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/05/2025 ( Total R$ 16.569,17 )
   0004367/2025 0004736/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 8.716,21
   0004354/2025 0004734/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLAR$ 3.607,84
   0004353/2025 0004733/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHER$ 2.645,57
   0004644/2025 0004727/2025 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. ACOLHIMENTO INST. CRIANCAS ADOLESCENTESR$ 188,18
   0004365/2025 0004726/2025 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. ACOLHIMENTO INST. CRIANCAS ADOLESCENTESR$ 885,51
   0004363/2025 0004708/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - EJAR$ 173,11
   0004352/2025 0004704/2025 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 96,72
   0004351/2025 0004703/2025 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 118,33
   0004350/2025 0004702/2025 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 137,70
         Total R$ 16.569,17
Total R$ 16.569,17
 Data: 11/04/2025 ( Total R$ 946,81 )
   0003188/2025 0003427/2025 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 506,49
   0003290/2025 0003424/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - EJAR$ 254,52
   0003043/2025 0003423/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.047 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ESPORTESR$ 185,80
         Total R$ 946,81
Total R$ 946,81
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 17.943,89 )
   0003287/2025 0003285/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.232,09
   0003267/2025 0003284/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLAR$ 4.402,26
   0003265/2025 0003283/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHER$ 3.309,54
         Total R$ 17.943,89
Total R$ 17.943,89
 Data: 20/03/2025 ( Total R$ 14.831,02 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 530.599,19 )
  27/06/2022000076/2022SIM - Compras e ServicosFornecimento de produtos hortifrutigranjeiros ao alojamento dos atletas mirins da modalidade futebol.TERMINO DE PRAZOR$ 4.794,24
  16/03/2021000021/2021SIM - Compras e Servicosobjeto fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros destinados a manutencao da merenda escolarTERMINO DE PRAZOR$ 57.480,00
  09/02/2017000028/2017NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROSTERMINO DE PRAZOR$ 255,00
  09/02/2017000058/2017SIM - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROSTERMINO DE PRAZOR$ 121.429,95
  02/02/2016000008/2016NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROSTERMINO DE PRAZOR$ 235,00
  02/02/2016000022/2016SIM - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROSTERMINO DE PRAZOR$ 106.054,00
  04/02/2015000047/2015SIM - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROSTERMINO DE PRAZOR$ 88.584,00
  19/05/2014000074/2014SIM - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROSTERMINO DE PRAZOR$ 68.687,00
  07/03/2013000037/2013NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LEGUMES, FRUTAS E OVOS COM ENTREGA PARCELADATERMINO DE PRAZOR$ 61.000,00
  02/04/2012000064/2012NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOTIFRUTIGRANJEIROSTERMINO DE PRAZOR$ 22.080,00
        Total R$ 530.599,19
Total R$ 530.599,19
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 490,00 )
  09/02/2017000028/201721 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROSTERMINO DE PRAZOR$ 255,00
  02/02/2016000008/201621 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROSTERMINO DE PRAZOR$ 235,00
        Total R$ 490,00
Total R$ 490,00
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