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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 98.798,40 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 28/03/2025 ( Total R$ 12.626,08 ) |
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0001539/2025
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0002843/2025
| Original | Orcamentario | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.112 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CIS-URG MEDIO PIRACICABA | R$ 398,64 |
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0001541/2025
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0002842/2025
| Original | Orcamentario | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.112 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CIS-URG MEDIO PIRACICABA | R$ 6.245,97 |
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0001543/2025
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0002841/2025
| Original | Orcamentario | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.112 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CIS-URG MEDIO PIRACICABA | R$ 5.981,47 |
| | | | | | | | Total R$ 12.626,08 Total R$ 12.626,08 |
| | Data: 12/03/2025 ( Total R$ 12.626,08 ) |
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0001544/2025
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0002112/2025
| Original | Orcamentario | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.112 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CIS-URG MEDIO PIRACICABA | R$ 398,64 |
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0001542/2025
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0002111/2025
| Original | Orcamentario | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.112 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CIS-URG MEDIO PIRACICABA | R$ 5.981,47 |
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0001540/2025
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0002110/2025
| Original | Orcamentario | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.112 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CIS-URG MEDIO PIRACICABA | R$ 6.245,97 |
| | | | | | | | Total R$ 12.626,08 Total R$ 12.626,08 |
| | Data: 18/01/2024 ( Total R$ 37.806,24 ) |
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0011340/2023
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0000289/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA | R$ 608,43 |
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0011318/2023
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0000288/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA | R$ 5.243,92 |
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0011320/2023
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0000287/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA | R$ 5.243,92 |
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0011329/2023
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0000286/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA | R$ 6.773,73 |
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0011328/2023
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0000285/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA | R$ 6.773,73 |
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0011332/2023
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0000284/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA | R$ 608,43 |
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0011330/2023
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0000283/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA | R$ 536,43 |
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0011321/2023
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0000282/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA | R$ 6.773,73 |
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0011313/2023
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0000281/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA | R$ 5.243,92 |
| | | | | | | | Total R$ 37.806,24 Total R$ 37.806,24 |
| | Data: 29/09/2023 ( Total R$ 10.487,84 ) (Continua na próxima página) |