Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 260.237,59 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 1.280,00 )
   0003136/2025 Original002 - DEPTO MUN. ADMINISTRACAO E FAZENDA2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMIN. E FAZENDAR$ 1.280,00
       Total R$ 1.280,00
Total R$ 1.280,00
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 1.648,00 )
   0001819/2025 Original002 - DEPTO MUN. ADMINISTRACAO E FAZENDA2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMIN. E FAZENDAR$ 1.648,00
       Total R$ 1.648,00
Total R$ 1.648,00
 Data: 15/02/2025 ( Total R$ 2.348,00 )
   0001055/2025 Original002 - DEPTO MUN. ADMINISTRACAO E FAZENDA2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMIN. E FAZENDAR$ 2.348,00
       Total R$ 2.348,00
Total R$ 2.348,00
 Data: 08/01/2025 ( Total R$ 1.961,50 )
   0000331/2025 Original002 - DEPTO MUN. ADMINISTRACAO E FAZENDA2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMIN. E FAZENDAR$ 1.961,50
       Total R$ 1.961,50
Total R$ 1.961,50
 Data: 02/12/2024 ( Total -R$ 72,25 )
   0003958/2024 Anulacao010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL-R$ 72,25
       Total -R$ 72,25
Total -R$ 72,25
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 1.313,50 )
   0006948/2024 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 407,50
   0006869/2024 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE- APSR$ 453,00
   0006763/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 453,00
       Total R$ 1.313,50
Total R$ 1.313,50
 Data: 14/11/2024 ( Total R$ 4.462,00 )
   0007213/2024 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 289,75
   0007128/2024 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 3.549,00
   0006935/2024 Original013 - FUNDEB2.078 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 289,75
   0006623/2024 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE- APSR$ 333,50
       Total R$ 4.462,00
Total R$ 4.462,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 260.659,59 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 1.280,00 )
   0003136/2025 0004012/2025 Original002 - DEPTO MUN. ADMINISTRACAO E FAZENDA2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMIN. E FAZENDAR$ 1.280,00
        Total R$ 1.280,00
Total R$ 1.280,00
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 1.648,00 )
   0001819/2025 0002225/2025 Original002 - DEPTO MUN. ADMINISTRACAO E FAZENDA2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMIN. E FAZENDAR$ 1.648,00
        Total R$ 1.648,00
Total R$ 1.648,00
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 2.348,00 )
   0001055/2025 0001316/2025 Original002 - DEPTO MUN. ADMINISTRACAO E FAZENDA2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMIN. E FAZENDAR$ 2.348,00
        Total R$ 2.348,00
Total R$ 2.348,00
 Data: 13/01/2025 ( Total R$ 1.961,50 )
   0000331/2025 0000405/2025 Original002 - DEPTO MUN. ADMINISTRACAO E FAZENDA2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMIN. E FAZENDAR$ 1.961,50
        Total R$ 1.961,50
Total R$ 1.961,50
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 3.549,00 )
   0007128/2024 0012782/2024 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 3.549,00
        Total R$ 3.549,00
Total R$ 3.549,00
 Data: 13/12/2024 ( Total R$ 4.075,00 )
   0006941/2024 0012584/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 4.075,00
        Total R$ 4.075,00
Total R$ 4.075,00
 Data: 11/12/2024 ( Total R$ 579,50 )
   0007213/2024 0012895/2024 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 289,75
   0006935/2024 0012368/2024 Original013 - FUNDEB2.078 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 289,75
        Total R$ 579,50
Total R$ 579,50
 Data: 10/12/2024 ( Total R$ 744,00 )
   0006949/2024 0012520/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 336,50
   0006948/2024 0012519/2024 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 407,50
        Total R$ 744,00
Total R$ 744,00
 Data: 03/12/2024 ( Total R$ 1.050,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 260.369,84 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 1.280,00 )
   0004012/2025 0004175/2025 OriginalOrcamentario002 - DEPTO MUN. ADMINISTRACAO E FAZENDA2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMIN. E FAZENDAR$ 1.280,00
         Total R$ 1.280,00
Total R$ 1.280,00
 Data: 18/03/2025 ( Total R$ 1.648,00 )
   0002225/2025 0002455/2025 OriginalOrcamentario002 - DEPTO MUN. ADMINISTRACAO E FAZENDA2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMIN. E FAZENDAR$ 1.648,00
         Total R$ 1.648,00
Total R$ 1.648,00
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 2.348,00 )
   0001316/2025 0001387/2025 OriginalOrcamentario002 - DEPTO MUN. ADMINISTRACAO E FAZENDA2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMIN. E FAZENDAR$ 2.348,00
         Total R$ 2.348,00
Total R$ 2.348,00
 Data: 13/01/2025 ( Total R$ 1.961,50 )
   0000405/2025 0000308/2025 OriginalOrcamentario002 - DEPTO MUN. ADMINISTRACAO E FAZENDA2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMIN. E FAZENDAR$ 1.961,50
         Total R$ 1.961,50
Total R$ 1.961,50
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 1.033,75 )
   0012519/2024 0013451/2024 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 407,50
   0012520/2024 0013442/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 336,50
   0012895/2024 0013407/2024 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 289,75
         Total R$ 1.033,75
Total R$ 1.033,75
 Data: 19/12/2024 ( Total R$ 3.549,00 )
   0012782/2024 0013392/2024 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 3.549,00
         Total R$ 3.549,00
Total R$ 3.549,00
 Data: 13/12/2024 ( Total R$ 4.075,00 )
   0012584/2024 0013093/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 4.075,00
         Total R$ 4.075,00
Total R$ 4.075,00
 Data: 06/12/2024 ( Total R$ 453,00 )
   0012359/2024 0012765/2024 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE- APSR$ 453,00
         Total R$ 453,00
Total R$ 453,00
 Data: 04/12/2024 ( Total R$ 1.050,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 23.645,75 )
  10/05/2017000064/2017NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisContratacao de empresa para fornecimento de paes e salgados pronto para consumo.TERMINO DE PRAZOR$ 2.714,25
  10/05/2017000111/2017SIM - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PAES E SALGADOS PRONTO PARA CONSUMO.TERMINO DE PRAZOR$ 10.164,00
  09/05/2016000050/2016NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PAES E SALGADOS PRONTO PARA CONSUMOTERMINO DE PRAZOR$ 1.917,50
  09/05/2016000071/2016SIM - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PAES E SALGADOS PRONTO PARA CONSUMOTERMINO DE PRAZOR$ 8.850,00
        Total R$ 23.645,75
Total R$ 23.645,75
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 4.631,75 )
  10/05/2017000064/201721 - Fornecimento de MateriaisContratacao de empresa para fornecimento de paes e salgados pronto para consumo.TERMINO DE PRAZOR$ 2.714,25
  09/05/2016000050/201621 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PAES E SALGADOS PRONTO PARA CONSUMOTERMINO DE PRAZOR$ 1.917,50
        Total R$ 4.631,75
Total R$ 4.631,75
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS