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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 6.539.544,82 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 21/03/2025 ( Total R$ 38.246,09 ) |
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0002292/2025
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0002678/2025
| Original | Orcamentario | 004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | 2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO | R$ 4.396,10 |
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0002192/2025
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0002677/2025
| Original | Orcamentario | 004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | 2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 9.188,97 |
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0002181/2025
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0002676/2025
| Original | Orcamentario | 004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | 2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO | R$ 152,98 |
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0002195/2025
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0002674/2025
| Original | Orcamentario | 004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | 2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 24.508,04 |
| | | | | | | | Total R$ 38.246,09 Total R$ 38.246,09 |
| | Data: 12/03/2025 ( Total R$ 34.525,00 ) |
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0000159/2025
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0002109/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | R$ 912,98 |
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0000158/2025
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0002107/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | R$ 828,06 |
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0000155/2025
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0002106/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 18.721,75 |
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0000154/2025
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0002105/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 7.320,91 |
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0000160/2025
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0002098/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL | R$ 291,17 |
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0000152/2025
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0002097/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 0.003 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR | R$ 187,53 |
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0000151/2025
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0002096/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 0.003 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR | R$ 817,24 |
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0000150/2025
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0002095/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS | 2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 507,90 |
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0000149/2025
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0002094/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS | 2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA | R$ 4.058,04 |
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0000148/2025
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0002093/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 005 - DEPTO MUN. AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | 2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE AGROPECUARIA | R$ 879,42 |
| | | | | | | | Total R$ 34.525,00 Total R$ 34.525,00 |
| | Data: 10/02/2025 ( Total R$ 135.027,57 ) (Continua na próxima página) |
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0000157/2025
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0001105/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | 2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 55.496,89 |
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0000156/2025
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0001104/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | 2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO | R$ 4.389,15 |