Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialPRIMER PLASTICO, 500ML 3,0000R$ 34,00R$ 102,00
MaterialVARA DE ARAME SOLDA AMARELA APROX. 1M 20,0000R$ 4,65R$ 93,00
MaterialARAME DE SOLDA COMUM 20,0000R$ 27,00R$ 540,00
MaterialLATA DE EMBORRACHAMENTO, 900ML 10,0000R$ 18,50R$ 185,00
MaterialKPOLATA KPO 900G4,0000R$ 17,75R$ 71,00
MaterialMASSA CINZA900G3,0000R$ 21,00R$ 63,00
MaterialMASSA POLIESTER750G5,0000R$ 22,50R$ 112,50
MaterialPRIMER COMUM, 900ML 7,0000R$ 24,20R$ 169,40
MaterialPRIMER PU 750ML E CATALIZADOR 150ML 7,0000R$ 27,25R$ 190,75
MaterialMASSA PLASTICA800G35,0000R$ 12,50R$ 437,50
MaterialTINTA AUTOMOTIVA VERMELHO MASSEY FERGUSO, GALAO 3,600 5,0000R$ 110,00R$ 550,00
MaterialALUMINIO DE RODA - 900ML 7,0000R$ 45,00R$ 315,00
MaterialCOLA SAPATEIRO USO GERAL 200G 5,0000R$ 12,00R$ 60,00
MaterialMASSA PARA POLIR, LATA 1KG 2,0000R$ 22,00R$ 44,00
MaterialLIXA 320 50,0000R$ 2,50R$ 125,00
MaterialLIXA 1200 30,0000R$ 3,45R$ 103,50
MaterialLIXA 36 50,0000R$ 3,60R$ 180,00
MaterialLIXA 80 50,0000R$ 2,40R$ 120,00
MaterialLIXA 50 50,0000R$ 2,65R$ 132,50
MaterialLIXA 220 50,0000R$ 1,80R$ 90,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
09/06/2017 0003703/2017 Original006 - DEP.MUN.OBRAS E SERV.URBANOSR$ 934,00
09/06/2017 0003707/2017 Original006 - DEP.MUN.OBRAS E SERV.URBANOSR$ 1.440,00
26/06/2017 0004075/2017 Original006 - DEP.MUN.OBRAS E SERV.URBANOSR$ 100,75
20/07/2017 0004918/2017 Original006 - DEP.MUN.OBRAS E SERV.URBANOSR$ 381,90
08/08/2017 0005498/2017 Original006 - DEP.MUN.OBRAS E SERV.URBANOSR$ 240,00
08/08/2017 0005499/2017 Original006 - DEP.MUN.OBRAS E SERV.URBANOSR$ 257,00
08/08/2017 0005505/2017 Original006 - DEP.MUN.OBRAS E SERV.URBANOSR$ 240,00
08/08/2017 0005535/2017 Original006 - DEP.MUN.OBRAS E SERV.URBANOSR$ 240,00
14/09/2017 0006489/2017 Original006 - DEP.MUN.OBRAS E SERV.URBANOSR$ 637,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
30/10/2017 0003703/2017 0007559/2017 OriginalOrcamentario006 - DEP.MUN.OBRAS E SERV.URBANOSR$ 934,00
30/10/2017 0004075/2017 0007560/2017 OriginalOrcamentario006 - DEP.MUN.OBRAS E SERV.URBANOSR$ 100,75
30/10/2017 0003707/2017 0007561/2017 OriginalOrcamentario006 - DEP.MUN.OBRAS E SERV.URBANOSR$ 1.440,00
17/01/2018 0004918/2017 0000104/2018 OriginalRestos a Pagar Processados006 - DEP.MUN.OBRAS E SERV.URBANOSR$ 381,90
17/01/2018 0005499/2017 0000105/2018 OriginalRestos a Pagar Processados006 - DEP.MUN.OBRAS E SERV.URBANOSR$ 257,00
17/01/2018 0005505/2017 0000106/2018 OriginalRestos a Pagar Processados006 - DEP.MUN.OBRAS E SERV.URBANOSR$ 240,00
17/01/2018 0005498/2017 0000107/2018 OriginalRestos a Pagar Processados006 - DEP.MUN.OBRAS E SERV.URBANOSR$ 240,00
17/01/2018 0005535/2017 0000108/2018 OriginalRestos a Pagar Processados006 - DEP.MUN.OBRAS E SERV.URBANOSR$ 240,00
17/01/2018 0006489/2017 0000111/2018 OriginalRestos a Pagar Processados006 - DEP.MUN.OBRAS E SERV.URBANOSR$ 637,00
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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