Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 257.246,82 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 1.268,29 )
   0002743/2025 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC-CAPS-CENTRO ATENCAO PSICOSSOCIALR$ 1.268,29
       Total R$ 1.268,29
Total R$ 1.268,29
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 445,78 )
   0002554/2025 Original005 - DEPTO MUN. AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE AGROPECUARIAR$ 445,78
       Total R$ 445,78
Total R$ 445,78
 Data: 05/03/2025 ( Total R$ 20.266,07 )
   0002428/2025 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 15.829,35
   0002208/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 4.436,72
       Total R$ 20.266,07
Total R$ 20.266,07
 Data: 12/02/2025 ( Total R$ 326,00 )
   0001191/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 326,00
       Total R$ 326,00
Total R$ 326,00
 Data: 07/02/2025 ( Total R$ 1.501,05 )
   0001489/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.501,05
       Total R$ 1.501,05
Total R$ 1.501,05
 Data: 05/02/2025 ( Total R$ 787,00 )
   0001188/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 787,00
       Total R$ 787,00
Total R$ 787,00
 Data: 03/02/2025 ( Total R$ 4.236,70 )
   0001198/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURAR$ 4.236,70
       Total R$ 4.236,70
Total R$ 4.236,70
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 654,72 )
   0006549/2024 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 654,72
       Total R$ 654,72
Total R$ 654,72
 Data: 06/11/2024 ( Total R$ 1.584,00 )
   0006550/2024 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 1.584,00
       Total R$ 1.584,00
Total R$ 1.584,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 245.479,13 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 481,00 )
   0002428/2025 0003340/2025 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 481,00
        Total R$ 481,00
Total R$ 481,00
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 2.288,05 )
   0001489/2025 0001876/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.501,05
   0001188/2025 0001574/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 787,00
        Total R$ 2.288,05
Total R$ 2.288,05
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 326,00 )
   0001191/2025 0001575/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 326,00
        Total R$ 326,00
Total R$ 326,00
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 12.104,64 )
   0006550/2024 0011503/2024 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 1.584,00
   0006549/2024 0011502/2024 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 654,72
   0006518/2024 0011483/2024 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 2.454,83
   0006510/2024 0011475/2024 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 1.654,55
   0006509/2024 0011474/2024 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 2.767,84
   0006174/2024 0011472/2024 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 2.988,70
        Total R$ 12.104,64
Total R$ 12.104,64
 Data: 28/10/2024 ( Total R$ 2.001,60 )
   0006065/2024 0010614/2024 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 2.001,60
        Total R$ 2.001,60
Total R$ 2.001,60
 Data: 14/10/2024 ( Total R$ 6.950,61 ) (Continua na próxima página)
   0005871/2024 0010280/2024 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.065,60
   0005870/2024 0010279/2024 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INCLUSIVA- ENS.FUNDAMENTALR$ 5.125,40
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 241.800,86 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/12/2024 ( Total R$ 18.076,20 )
   0011483/2024 0013083/2024 OriginalOrcamentario006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 2.425,37
   0010280/2024 0013082/2024 OriginalOrcamentario006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.052,81
   0010278/2024 0013081/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO0.003 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 750,49
   0011503/2024 0013068/2024 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 1.564,99
   0011502/2024 0013066/2024 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 646,86
   0011475/2024 0013065/2024 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 1.634,70
   0011474/2024 0013064/2024 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 2.734,63
   0011472/2024 0013020/2024 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 2.952,84
   0010614/2024 0013019/2024 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.977,58
   0010282/2024 0013018/2024 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 2.086,46
   0010281/2024 0013017/2024 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 249,47
         Total R$ 18.076,20
Total R$ 18.076,20
 Data: 18/10/2024 ( Total R$ 5.063,90 )
   0010279/2024 0010751/2024 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INCLUSIVA- ENS.FUNDAMENTALR$ 5.063,90
         Total R$ 5.063,90
Total R$ 5.063,90
 Data: 20/08/2024 ( Total R$ 13.403,55 ) (Continua na próxima página)
   0006852/2024 0008879/2024 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.358,70
   0006845/2024 0008709/2024 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 3.440,85
   0006835/2024 0008708/2024 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 2.894,84
   0006853/2024 0008707/2024 OriginalOrcamentario006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 3.758,85
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 217.238,39 )
  03/04/2017000054/2017NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E LUBRIFICANTES E MATERIAL DE LIMPEZA PESADA PARA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO I.TERMINO DE PRAZOR$ 140,00
  03/04/2017000087/2017SIM - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E LUBRIFICANTES E MATERIAL DE LIMPEZA PESADA PARA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO I.TERMINO DE PRAZOR$ 2.758,00
  01/02/2017000017/2017NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, UTENSILIOS COPA/COZINHA/BANHEIRO E PILHA ALCALINATERMINO DE PRAZOR$ 3.694,40
  01/02/2017000016/2017SIM - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, UTENSILIOS COPA/COZINHA/BANHEIRO E PILHA ALCALINATERMINO DE PRAZOR$ 12.183,73
  02/02/2016000007/2016NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisLIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, UTENSILIOS DE COPA/COZINHA/BANHEIRO E PILHA ALCALINATERMINO DE PRAZOR$ 33.526,38
  02/02/2016000013/2016SIM - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, UTENSILIOS DE COPA/COZINHA/BANHEIRO E PILHA ALCALINATERMINO DE PRAZOR$ 70.596,95
  04/01/2015000011/2015NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL UTENSILIOS PARA COPA/COZINHA/LAVANDERIA E PILHA ALCALINATERMINO DE PRAZOR$ 27.435,38
  04/01/2015000009/2015NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (LINHA AUTOMOTVA)TERMINO DE PRAZOR$ 1.965,00
  04/01/2015000013/2015SIM - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MTERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL UTENSILIOS PARA COPA/COZINHA/LAVANDERIA E PILHA ALCALINATERMINO DE PRAZOR$ 43.175,81
  04/01/2015000011/2015SIM - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (LINHA AUTOMOTVA)TERMINO DE PRAZOR$ 5.068,00
  01/04/2014000035/2014NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA, COZINHA, LAVANDERIA E PILHA ALCALINATERMINO DE PRAZOR$ 3.972,20
  01/04/2014000049/2014SIM - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA, COZINHA, LAVANDERIA E PILHA ALCALINATERMINO DE PRAZOR$ 12.722,54
        Total R$ 217.238,39
Total R$ 217.238,39
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 70.733,36 )
  03/04/2017000054/201721 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E LUBRIFICANTES E MATERIAL DE LIMPEZA PESADA PARA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO I.TERMINO DE PRAZOR$ 140,00
  01/02/2017000017/201721 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, UTENSILIOS COPA/COZINHA/BANHEIRO E PILHA ALCALINATERMINO DE PRAZOR$ 3.694,40
  02/02/2016000007/201621 - Fornecimento de MateriaisLIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, UTENSILIOS DE COPA/COZINHA/BANHEIRO E PILHA ALCALINATERMINO DE PRAZOR$ 33.526,38
  04/01/2015000011/201521 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL UTENSILIOS PARA COPA/COZINHA/LAVANDERIA E PILHA ALCALINATERMINO DE PRAZOR$ 27.435,38
  04/01/2015000009/201521 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (LINHA AUTOMOTVA)TERMINO DE PRAZOR$ 1.965,00
  01/04/2014000035/201421 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA, COZINHA, LAVANDERIA E PILHA ALCALINATERMINO DE PRAZOR$ 3.972,20
        Total R$ 70.733,36
Total R$ 70.733,36
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